Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva O1/2026/20/4 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - projekt Smart zrážkomer a automatické zavlažovanie školských záhonov s DPH 17.12.2025 Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 05.02.2026
Zmluva O1/2026/20/3 Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte s DPH 07.01.2026 Štátna pokladnica SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 05.02.2026
Zmluva O1/2026/20/2 Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte s DPH 07.01.2026 Štátna pokladnica SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 05.02.2026
Zmluva O1/2026/20/1 Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte s DPH 07.01.2026 Štátna pokladnica SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 05.02.2026
Faktúra 19080002230/2025 Potraviny - mliecne vyrobky 158,27 s DPH RDč.3/2025 21.11.2025 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 25.11.2025 26.11.2025
Faktúra 1906000536/2025 Materiál na výuku 34,10 s DPH 09.12.2025 LaskaKit s.r. o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 01.12.2025 22.12.2025
Faktúra 1906000529/2025 Pranie prádla pre ŠI 125,27 s DPH RD č. 7/2025 09.12.2025 CIBEKA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
Faktúra 1906000380/2025 Pracovné odevy a obuv Škola , ŠI 164,09 s DPH 18.09.2025 ABTEX s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.09.2025 01.10.2025
Faktúra 1906000343/2025 zemný plyn pre ŠK 105,00 s DPH ZoZD plynu č. 01/2025/24/1 02.09.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 04.09.2025 05.09.2025
Faktúra 19060000518/2025 výmena rohoží 102,58 s DPH Zmluva zo dňa 31.3.2022 08.12.2025 Royal Business Corporation s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 11.12.2025 12.12.2025
Zmluva O1 /2025/156/15 Obnova podlahovej krytiny v učebniach 19 919,94 s DPH 14.10.2025 EK plast s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 14.10.2025
Faktúra 1908000260/2025 Potraviny chlieb a pečivo 938,14 s DPH RDč. 1/2025 09.01.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského1,Košice 19.01.2026 20.01.2026
Faktúra 1908000259/2025 Potraviny ovocie a zelenina 677,36 s DPH RDč. 5/2025 07.01.2026 Lunys s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského1,Košice 19.01.2026 20.01.2026
Faktúra 1908000258/2025 Potraviny - maso 886,49 s DPH RDč.02/2025 19.12.2025 MASO J+L, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 30.12.2025 31.12.2025
Faktúra 1908000256/2025 Potraviny - mliecne vyrobky 76,28 s DPH RDč.03/2025 19.12.2025 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 30.12.2025 31.12.2025
Faktúra 1908000255/2025 Potraviny - rôzne vyrobky 63,77 s DPH RDč.06/2025 19.12.2025 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 30.12.2025 31.12.2025
Faktúra 1908000254/2025 Potraviny - chlieb a pečivo 1 346,75 s DPH RDč. 01/2025 19.12.2025 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 23.12.2025 29.12.2025
Faktúra 1908000253/2025 Potraviny - ovocie a zelenina 1 056,06 s DPH RDč. 05/2025 19.12.2025 Lunys, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 23.12.2025 29.12.2025
Faktúra 1908000252/2025 Potraviny - vajcia 88,36 s DPH RDč. 06/2025 19.12.2025 INMEDIA, spol,. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 23.12.2025 29.12.2025
Faktúra 1908000251/2025 Potraviny - mliecne vyrobky 628,81 s DPH RDč. 03/2025 19.12.2025 INMEDIA, spol,. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 23.12.2025 29.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/885