|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
Zmluva |
01/2025/106/15
|
Pranie a chemické čistenie bielizne
|
8 298,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
CIBEKA s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/5
|
Autobusová preprava pre zamestnancov SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
934,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
DUSTOUR s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
24.06.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/4
|
Výmena výťahového rozvádzača na školskom internáte pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
9 822,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/14/15
|
Kúpna zmluva č. 1/2025 - Školský nábytok
|
23 354,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Konimpex spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/24/18
|
Zmluva o výpožičke - Sety Lego Education SPIKE
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
EZÚS Via Carpatia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
06.06.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/2
|
Výmena telefónneho kábla v areáli školy - prepojenie medzi dvoma budovami
|
1 192.46 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská, vz |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/24/17
|
Použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Jozef Bašista |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/24/13
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Magna PT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Rastislav Suvák |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/24/16
|
Použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Jozef Bašista |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/108/14
|
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
17 727,73 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Prolink s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/6
|
Oprava poškodenej strešnej krytiny na budove školských dielní / sociálna časť
|
460,41 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/3
|
Ošetrenie dreviny zosadzovacím rezom na zabezpečenie jej aktuálnej prevádzkovej bezpečnosti v lokalite SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
137,13 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Správa mestskej zelene v Košiciach |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská, vz |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
1906000147/2025
|
ubytovanie SC
|
186,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
MAC-GASTRO spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2025 |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
1906000154/2025
|
Práca,mzdy a odmeňovanie-predplatné 2026
|
143,74 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.04.2025 |
22.04.2025 |
|
Faktúra |
1906000145/2025
|
EPI-právny systém -predplatné
|
423,61 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
1606000144/2025
|
Odber kuchynského odpadu 3/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
1906000143/2025
|
čistenie kanalizácie ŠI
|
174,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
PROFI-KANAL s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
1906000146/2025
|
Pracovné odevy
|
122,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |