|
Zmluva |
O1/2025/24/41
|
Zmluva o postúpení pohľadávky
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Košický samosprávny kraj |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/23
|
Služby geodetickej kancelárie ku vytýčeniu parcely
|
738,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Geodet.kancelária-Ing.Kovalčík s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000491/2025
|
odborné školenie projektu ODvDV
|
455,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
GOPAS SR, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.11.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000476/2025
|
Ošetrenie drevín - bezpečnostný rez
|
644,08 |
s DPH |
obj. 01/2025/96/9
|
|
19.11.2025 |
Správa mestskej zelene |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000219/2025
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
62,67 |
s DPH |
|
RDč.4/2025
|
19.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
20.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000224/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
887,48 |
s DPH |
|
RDč.5/2025
|
19.11.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
20.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000220/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
761,82 |
s DPH |
|
RDč.6/2025
|
19.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
20.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000222/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
732,63 |
s DPH |
|
RDč.3/2025
|
19.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
20.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000474/2025
|
služby siete SANET 10-12/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31064/11
|
18.11.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000028/2025
|
Školske tlačiva
|
126,17 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Ševt a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
27.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000028/2025
|
Školske tlačiva
|
126,17 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Ševt a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
27.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000487/2025
|
odborné školenie projektu ODvDV
|
885,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
GOPAS SR, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.11.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000475/2025
|
Anonymná stránka dôvery -edu
|
73,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000493/2025
|
Tonery
|
984,02 |
s DPH |
|
RD č. 8/2025
|
14.11.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000469/2025
|
Renovácia tonerov
|
339,48 |
s DPH |
|
RD č. 8/2025
|
14.11.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000470/2025
|
Servisné práce - Valec
|
309,96 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Kristián Petro-Polygra Plus |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000218/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
95,57 |
s DPH |
|
RDč.3/2025
|
13.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
20.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000217/2025
|
Potraviny - mrazena hydina
|
113,72 |
s DPH |
|
RDč.4/2025
|
13.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
20.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000216/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
152,07 |
s DPH |
|
RDč.6/2025
|
13.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
20.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000225/2025
|
Potraviny - pekarenske vyrobky
|
926,47 |
s DPH |
|
RDč.1/2025
|
13.11.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
20.11.2025 |
26.11.2025 |