|
Zmluva |
O1/2025/24/17
|
Použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Jozef Bašista |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Rastislav Suvák |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/24/16
|
Použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Jozef Bašista |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/24/13
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Magna PT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
Faktúra |
1906000166/2025
|
Bezpečnostná schránka - Dielne vstup
|
12,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
1906000178/2025
|
účastnícky poplatok - opravný doklad
|
13,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
1906000156/2025
|
Materiál na výuku
|
16,59 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
1906000171/2025
|
účastnícky poplatok - opravný doklad
|
16,63 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
1906000193/2025
|
výmena rohoží
|
102,58 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.3.2022
|
15.05.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
1906000158/2025
|
materiál na opravu
|
103,26 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
RIVI s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
Faktúra |
1908000087/2025
|
Potraviny-Mlieko a mliečne výrobky
|
104,77 |
s DPH |
|
RD 3/2025
|
16.04.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
1906000198/2025
|
postrek na burinu
|
120,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Lacnepostreky s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
22.05.2025 |
|
Faktúra |
1906000146/2025
|
Pracovné odevy
|
122,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
1906000176/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu z 13.4.2025
|
05.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
1906000172/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 5/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
05.05.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/3
|
Ošetrenie dreviny zosadzovacím rezom na zabezpečenie jej aktuálnej prevádzkovej bezpečnosti v lokalite SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
137,13 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Správa mestskej zelene v Košiciach |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská, vz |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
1906000194/2025
|
Orez konárov
|
137,13 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Správa mestskej zelene |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
1906000164/2025
|
Elektrorinštalačné práce
|
143,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
1906000154/2025
|
Práca,mzdy a odmeňovanie-predplatné 2026
|
143,74 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.04.2025 |
22.04.2025 |
|
Faktúra |
1906000187/2025
|
Internet pre ŠI 4/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
08.05.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.05.2025 |
15.05.2025 |