|
|
Faktúra |
10210175/2026
|
Box plastový 3l 15ks KČ
|
47,82 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Internet Handel s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.03.2026 |
24,3.2026 |
|
Zmluva |
8/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Michal Sim |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
21.05.2026 |
|
Zmluva |
7/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Peter Halecký |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000307/2026
|
Potraviny ovocie a zelenina
|
370,10 |
s DPH |
|
RDč.02/2026
|
12.05.2026 |
LUNYS, s.r.o |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000269/2026
|
Potraviny vajcia
|
59,98 |
s DPH |
|
RDč.06/2026
|
29.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000268/2026
|
Potraviny mliecne vyrobky
|
69,56 |
s DPH |
|
RDč.03/2026
|
27.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000267/2026
|
Potraviny mrazene vyrobky
|
248,12 |
s DPH |
|
RDč.04/2026
|
24.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
05.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000266/2026
|
Potraviny rozne vyrobky
|
633,21 |
s DPH |
|
RDč.06/2026
|
29.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
05.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000265/2026
|
Potraviny mliecne vyrobky
|
524,49 |
s DPH |
|
RDč.03/2026
|
24.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
05.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000264/2026
|
Potraviny vajcia
|
69,97 |
s DPH |
|
RDč.06/2026
|
24.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
05.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000280/2026
|
Potraviny ovocie a zelenina
|
808,30 |
s DPH |
|
RDč.02/2026
|
05.05.2026 |
LUNYS, s.r.o |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
07.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000281/2026
|
Potraviny maso
|
1 580,72 |
s DPH |
|
RDč.01/2026
|
04.05.2026 |
MASO J+L s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
07.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000283/2026
|
Potraviny pecivo
|
1 380,68 |
s DPH |
|
RDč.05/2026
|
06.05.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
Zmluva |
O1/2026/87/18
|
Zmluva o dielo č. 1/2026
|
56 127,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
JK13 SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000301/2026
|
Potraviny mrazene vyrobky
|
168,01 |
s DPH |
|
RDč.04/2026
|
11.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000305/2026
|
Potraviny mliecne vyrobky
|
450,03 |
s DPH |
|
RDč.03/2026
|
11.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000305/2026
|
Potraviny rozne vyrobky
|
678,26 |
s DPH |
|
RDč.06/2026
|
11.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000309/2026
|
Potraviny maso
|
711,62 |
s DPH |
|
RDč.01/2026
|
11.05.2026 |
MASO J+L s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210313/2026
|
telekomunikačné služby 4/2026
|
1,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210310/2026
|
telekomunikačné služby 4/2026
|
9,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |